发布日期:2016-11-04 16:00 阅读: 999 十月份根据总局的要求,资产财务部对近几年财务工作进行全面自查,目前我院财务基础工作扎实规范,会计核算符合规定,会计凭证装订整齐,会计档案归档及时,预算与实际基本相符,资金全面集中管理,联签制度贯彻较好等等,但也存在自制原始凭证不完整等不足之处。经全体财务人员自查、完善、整改后,接受总局检查组进行财务大检查,得到了总局检查组及总局陈海永副总会计师的充分肯定。 (资产财务部 林祥伟供稿)